职位要求
1、做好相关审计资料的原始调整的收集,整理,建档工作;2、对所有涉及的审计事项编写内部审计报告。提出改进建议和措施,并纠正存在的差错弊端,规范公司的经济行为;3、参与或组织实施审计开展审计项目,后续整改追踪等;4、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查;5、完成上级领导安排的工作。任职要求:1、财经类、管理类相关专业本科及以上学历;2、了解相关经济法律政策、财政政策、税务法律法规,熟悉内部审计原则及内部审计程序,对企业内部控制、风险管理、公司治理有一定了解;3、具有较强的组织实施、协调沟通综合分析及职业判断能力;4、书面表达能力、逻辑思维能力强;5、良好的团队合作意识;6、能接受短期出差。