职位要求
职位描述:
1、参加财务收支审计、经营绩效审计、财务预、决算审计、财务专项审计、重大合同审查等工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;
2、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
3、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
任职要求:
1.硕士及以上学历,审计类相关专业;
2.五年以上政府审计部门或会计师事务所相关岗位工作经验;
3.熟悉内部审计工作流程,出色的文字功底能熟练起草并撰写有关通知、计划及审计报告等;
4.具有良好的职业道德和职业操守,有一定的洞察力与分析判断能力,踏实、谨慎,工作责任心强;
5.掌握常用的office 办公软件操作等工具。